SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Portfel inwestycyjny obejmuje Dekada SA, Budlex SA, Eubioco Sp. z o.o.
Udział w projektach biurowych zlokalizowanych w Warszawie
Rozwój wielofunkcyjnego projektu S8 Corner na 22 hektarach
Specjalizacja w centrach handlowych typu convenience
Invest Line E Spółka Akcyjna jest dynamicznym inwestorem, którego działalność na polskim rynku rozpoczęła się w 2014 roku. Firma posiada różnorodne portfolio inwestycyjne, w skład którego wchodzą znaczące projekty, takie jak sieć centrów handlowych Dekada SA, uznany deweloper Budlex SA oraz producent farmaceutyków Eubioco Sp. z o.o. Kluczowym atutem Invest Line E jest uczestnictwo w projektach biurowych w Warszawie, w tym takich jak F2 Boutique Office, X2 oraz X20. Obiekt S8 Corner, zlokalizowany w szybko rozwijającej się części Warszawy, przewiduje stworzenie nowoczesnych przestrzeni handlowych i biurowych na 22 hektarach. Zespół inwestycyjny Invest Line E wyróżnia się zdolnością do skutecznego zarządzania różnorodnymi przedsięwzięciami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, a długofalowy rozwój firmy jest wspierany jej zaangażowaniem w coraz bardziej złożone projekty, które pozytywnie wpływają na lokalne rynki i gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest line e osiągnęła 12 395 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 339 721 zł. Pozostałe przychody to 11 056 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 605 302 zł.
Strata netto wyniosła 3 265 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 613 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 395 964 zł w 2021 roku.
• 52 600 639 zł w 2020 roku.
• 13 798 430 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -355 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 265 581 zł w 2021 roku.
• 29 339 587 zł w 2020 roku.
• -7 103 317 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest line e wynosi -6,68 mln zł.
EBITDA Invest line e wynosi -6,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 432 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 677 510 zł w
2021 roku.
• -6 548 188 zł w
2020 roku.
• -6 676 708 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 404 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 564 890 zł w
2021 roku.
• -6 460 329 zł w
2020 roku.
• -6 646 179 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest line e wynosi 75 296 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 357 508 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 331 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 296 751 zł w 2021 roku.
• 206 291 612 zł w 2020 roku.
• 69 851 157 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest line e wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
• 0,91% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 615
zł.
Koszty operacyjne Invest line e wyniosły 8 017 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 615 zł w 2021 roku
• 128 212 zł w 2020 roku
• 127 713 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest line e wyniosła 183 261 395 zł.
a
ktywa trwałe to 163 074 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 187 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 261 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 377 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 884 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 624 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 261 395 zł w 2021 roku.
• 176 227 491 zł w 2020 roku.
• 191 410 375 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -498%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2959.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest line e wyniosły 93 884 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 261 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 505 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 884 363 zł w 2021 roku
• 104 405 926 zł w 2020 roku
• 110 540 771 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest line e wykazała przychody na poziomie 12 395 964 zł.
Organizacja zarobiła -2 953 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 265 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 120 zł w 2021 roku
• 8 245 803 zł w 2020 roku
• 386 034 zł w 2019 roku
Organizacja Invest line e wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Jerzy
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2025 jest
Kowalski Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2015 do 02.04.2025:
• Kowalski Jerzy (0% udziałów)
• Ishikawa, Brocławik. Adwokaci I Radcowie Prawni. (0% udziałów)
W okresie od 23.09.2014 do 08.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Ishikawa, Brocławik. Adwokaci I Radcowie Prawni. . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.