Organizacja Driada investments osiągnęła 20 331 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 331 836 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 963 790 zł.
Strata netto wyniosła 1 631 954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 092 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 331 911 zł w 2018 roku.
• 30 424 557 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 757 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 631 954 zł w 2018 roku.
• -32 389 616 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Driada investments wynosi -1,65 mln zł.
EBITDA Driada investments wynosi -1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 530 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 654 202 zł w
2018 roku.
• -38 185 115 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 523 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 652 952 zł w
2018 roku.
• -38 176 880 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Driada investments wynosi 13 563 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 829 776 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 768 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 563 758 zł w 2018 roku.
• 20 332 340 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Driada investments wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,816% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,28% w 2018 roku.
• 3,10% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 990
zł.
Koszty operacyjne Driada investments wyniosły 21 986 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 990 zł w 2018 roku
• 52 480 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Driada investments wyniosła 141 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 114 zł w 2018 roku.
• 167 416 zł w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,376%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18190.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35896.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Driada investments wyniosły 128 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 913 zł w 2018 roku
• 101 680 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2018 roku
• 61% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Driada investments wykazała przychody na poziomie 20 331 911 zł.
Organizacja zarobiła -1 293 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 338 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 631 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 221 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 338 693 zł w 2018 roku
• 7 559 966 zł w 2017 roku
Organizacja Driada investments wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
First Solter Capital Limited
posiada 53 udziałów, które stanowią 53% firmy.
Equilibre
posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.
Invest Line E
posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2019 jest
First Solter Capital Limited
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2016 do 25.04.2019
był Equilibre
kontrolując 31% udziałów.
W okresie od 28.05.2015 do 05.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Equilibre . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.