Wsparcie firm w osiąganiu lepszych wyników finansowych
Personalizowane podejście i zrozumienie potrzeb klienta
Zaufanie firm ANWIS Sp. z o.o. i Jaworski Auto Sp. z o.o.
Implanty Polska, działające pod marką Viva Media, to inspirująca polska agencja reklamowa, która dąży do podnoszenia sukcesów swoich klientów poprzez różnorodne formy reklamy. Specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu kampanii reklamowych w trzech głównych obszarach: internet, media oraz druk. Viva Media konsekwentnie wspiera firmy w osiąganiu lepszych wyników finansowych dzięki dobrze zaplanowanym i skutecznym działaniom marketingowym. Agencja Viva Media na pierwszym miejscu stawia zrozumienie potrzeb swoich klientów, co jest podstawą każdej współpracy. Zespół, który tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na kreatywnym podejściu do reklam, co przekłada się na realne rezultaty. Dynamiczne i innowacyjne strategie rozwijane przez Viva Media pozwalają firmom skutecznie zwiększać zasięg swojej oferty oraz cieszyć się wzrostem sprzedaży.Viva Media to także miejsce nieustannego rozwoju i doskonalenia. Działania agencji wyróżniają się szczegółowością planów, rzetelnością wykonania i personalizowanym podejściem do każdego klienta. Dzięki zaangażowaniu w skuteczne kampanie reklamowe, Viva Media cieszy się zaufaniem takich firm jak ANWIS Sp. z o.o. oraz Jaworski Auto Sp. z o.o., które regularnie korzystają z jej usług i osiągają zadowalające wyniki biznesowe. Viva Media działa zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, dzięki czemu jest dostępna dla szerokiej gamy klientów poszukujących świetnie dopasowanych rozwiązań reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Implanty polska osiągnęła 5 047 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 022 184 zł. Pozostałe przychody to 25 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 562 748 zł.
Zysk netto wyniósł 459 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 379 zł w 2024 roku.
• 3 913 645 zł w 2023 roku.
• 2 366 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 436 zł w 2024 roku.
• 183 182 zł w 2023 roku.
• -578 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Implanty polska wynosi 808 tys. zł.
EBITDA Implanty polska wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 808 216 zł w
2024 roku.
• 528 538 zł w
2023 roku.
• -59 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 057 032 zł w
2024 roku.
• 743 929 zł w
2023 roku.
• 106 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Implanty polska wynosi 5 202 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 618 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 202 664 zł w 2024 roku.
• 3 341 825 zł w 2023 roku.
• 1 577 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Implanty polska wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 039
zł.
Koszty operacyjne Implanty polska wyniosły 4 213 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 039 zł w 2024 roku
• 194 730 zł w 2023 roku
• 88 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Implanty polska wyniosła 7 839 009 zł.
a
ktywa trwałe to 5 226 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 612 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 839 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 444 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 283 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 839 009 zł w 2024 roku.
• 7 313 106 zł w 2023 roku.
• 7 221 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Implanty polska wyniosły 9 283 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 839 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 283 655 zł w 2024 roku
• 9 217 187 zł w 2023 roku
• 9 308 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Implanty polska wykazała przychody na poziomie 5 047 379 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Implanty polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.