SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Growth engine osiągnęła 1 633 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 633 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 066 038 zł.
Zysk netto wyniósł 567 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 633 214 zł w 2022 roku.
• 1 250 408 zł w 2021 roku.
• 1 319 487 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 176 zł w 2022 roku.
• -177 396 zł w 2021 roku.
• -353 780 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Growth engine wynosi 650 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 572 zł w
2022 roku.
• -157 669 zł w
2021 roku.
• -341 312 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Growth engine wynosi 3 357 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 940 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 357 515 zł w 2022 roku.
• 833 605 zł w 2021 roku.
• 879 658 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Growth engine wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2022 roku.
• 1,72% w 2021 roku.
• 1,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 210
zł.
Koszty operacyjne Growth engine wyniosły 983 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 210 zł w 2022 roku
• 308 108 zł w 2021 roku
• 564 314 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
34% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Growth engine wyniosła 68 237 zł.
a
ktywa trwałe to 4428 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -448 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 237 zł w 2022 roku.
• 124 126 zł w 2021 roku.
• 74 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 831%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -127%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Growth engine wyniosły 516 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 757%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 374 zł w 2022 roku
• 1 139 439 zł w 2021 roku
• 912 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 757% w 2022 roku
• 918% w 2021 roku
• 1218% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Growth engine wykazała przychody na poziomie 1 633 214 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku