SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Restauracja serwująca dania kuchni śląskiej i europejskiej.
Usługi konferencyjne oraz organizacja różnorodnych wydarzeń.
Dodatkowe atrakcje: klub bilardowy, sala fitness, masaże.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, prowadzące Hotel Katowice, jest doskonale zlokalizowaną placówką w sercu Katowic, tuż obok popularnych atrakcji, takich jak Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Hotel, z zamysłem o wysoce komfortowym pobycie, oferuje różnorodne rodzaje pokoi, w tym strefy Premium, Business i Economy, wyposażone w nowoczesne udogodnienia i przyjemne wnętrza, które zaspokajają potrzeby zarówno podróżujących w celach służbowych, jak i turystów. Dodatkowo obiekt dysponuje restauracją Oaza, serwującą potrawy kuchni lokalnej i europejskiej, a także opcje zdrowotne w formie posiłków FIT. Hotel Katowice kładzie duży nacisk na obsługę klienta, oferując różnorodne usługi, takie jak organizacja konferencji, spotkań biznesowych i innych wydarzeń. Wyposażenie hotelu obejmuje także klub bilardowy KATOBIL, siłownię, strefę fitness oraz salon masażu, co czyni go idealnym miejscem do relaksu i regeneracji sił. Zmienność usług, historię oraz zaangażowanie w społeczność lokalną, w tym honorowanie Karty Dużej Rodziny, podkreślają wartości, jakimi kieruje się hotel, mając na celu zapewnienie gościom niezapomnianych wrażeń na każdym etapie pobytu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych osiągnęła 3 362 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 260 561 zł. Pozostałe przychody to 101 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 200 942 zł.
Strata netto wyniosła 3 940 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -727 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 362 499 zł w 2023 roku.
• 13 052 495 zł w 2022 roku.
• 7 495 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -654 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 940 381 zł w 2023 roku.
• 3 422 488 zł w 2022 roku.
• 714 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wynosi -3,88 mln zł.
EBITDA Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wynosi -3,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
639 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 884 749 zł w
2023 roku.
• 4 081 287 zł w
2022 roku.
• 280 508 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
655 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 568 072 zł w
2023 roku.
• 4 484 911 zł w
2022 roku.
• 690 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wynosi 5 894 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 483 776 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -688 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 894 874 zł w 2023 roku.
• 29 000 109 zł w 2022 roku.
• 11 898 739 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,539% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 628 860 zł w 2023 roku
• 3 769 033 zł w 2022 roku
• 3 670 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wyniosła 34 178 641 zł.
a
ktywa trwałe to 29 507 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 671 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 178 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 870 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 307 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 940 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 178 641 zł w 2023 roku.
• 14 540 551 zł w 2022 roku.
• 9 938 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła -117%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wyniosły 29 307 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 178 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 212 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 307 697 zł w 2023 roku
• 5 729 225 zł w 2022 roku
• 4 549 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wykazała przychody na poziomie 3 362 499 zł.
Organizacja zarobiła -3 784 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 940 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 129 zł w 2023 roku
• 727 389 zł w 2022 roku
• 426 338 zł w 2021 roku
Organizacja Wojewódzkie przedsiębiorstwo usług turystycznych wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.