SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Biuro ekspertów budownictwa osiągnęła 17 725 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 694 253 zł. Pozostałe przychody to 30 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 547 052 zł.
Zysk netto wyniósł 147 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 931 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 725 145 zł w 2023 roku.
• 9 021 835 zł w 2022 roku.
• 4 502 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 201 zł w 2023 roku.
• 446 673 zł w 2022 roku.
• 372 510 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro ekspertów budownictwa wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Biuro ekspertów budownictwa wynosi 366 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 455 zł w
2023 roku.
• 503 212 zł w
2022 roku.
• 424 165 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 365 632 zł w
2023 roku.
• 636 357 zł w
2022 roku.
• 503 076 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro ekspertów budownictwa wynosi 13 625 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 569 zł a 44 312 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 109 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 625 136 zł w 2023 roku.
• 8 910 417 zł w 2022 roku.
• 5 265 696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro ekspertów budownictwa wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 109 378
zł.
Koszty operacyjne Biuro ekspertów budownictwa wyniosły 17 507 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 109 378 zł w 2023 roku
• 438 285 zł w 2022 roku
• 193 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro ekspertów budownictwa wyniosła 4 829 299 zł.
a
ktywa trwałe to 714 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 115 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 829 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 626 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 203 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 829 299 zł w 2023 roku.
• 3 642 109 zł w 2022 roku.
• 1 471 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro ekspertów budownictwa wyniosły 3 203 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 829 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 203 208 zł w 2023 roku
• 2 163 218 zł w 2022 roku
• 439 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro ekspertów budownictwa wykazała przychody na poziomie 17 725 145 zł.
Organizacja zarobiła 203 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 040 zł w 2023 roku
• 45 536 zł w 2022 roku
• 37 457 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro ekspertów budownictwa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.