Organizacja PMG Partner FOR Business osiągnęła 22 074 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 072 761 zł. Pozostałe przychody to 1244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 214 884 zł.
Strata netto wyniosła 142 123 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 685 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 074 005 zł w 2024 roku. • 22 305 149 zł w 2023 roku. • 21 749 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -142 123 zł w 2024 roku. • 244 642 zł w 2023 roku. • 432 253 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PMG Partner FOR Business wynosi 16 636 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 185 012 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 898 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 636 296 zł w 2024 roku. • 18 301 633 zł w 2023 roku. • 18 872 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PMG Partner FOR Business wynosi -76 tys. zł.
EBITDA PMG Partner FOR Business wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -76 298 zł w
2024 roku. • 330 099 zł w
2023 roku. • 556 089 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 640 zł w
2024 roku. • 366 677 zł w
2023 roku. • 585 345 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PMG Partner FOR Business wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMG Partner FOR Business wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PMG Partner FOR Business charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PMG Partner FOR Business wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 883 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 883 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 482 tys. zł w 2024 roku. • 570 tys. zł w 2023 roku. • 602 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 883 tys. zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 652 953
zł.
Koszty operacyjne PMG Partner FOR Business wyniosły
22 149 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 027 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 652 953 zł w 2024 roku • 8 271 446 zł w 2023 roku • 7 912 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PMG Partner FOR Business wyniosła 6 612 877 zł.
a
ktywa trwałe to 66 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 546 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 612 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 560 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 052 486 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 612 877 zł w 2024 roku. • 6 490 267 zł w 2023 roku. • 6 463 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PMG Partner FOR Business wyniosły 4 052 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 612 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 052 486 zł w 2024 roku • 3 219 644 zł w 2023 roku • 2 937 160 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PMG Partner FOR Business wykazała przychody na poziomie 22 074 005 zł.
Organizacja zarobiła -82 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 713 zł w 2024 roku • 77 856 zł w 2023 roku • 124 964 zł w 2022 roku
Organizacja PMG Partner FOR Business wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 153 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 3 dni15-12-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+23 mies. 26 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie