Usługi audytorskie, w tym badania sprawozdań finansowych i due diligence.
Doradztwo podatkowe z zakresu strategii oraz regulacji podatkowych.
Kompleksowe usługi prawne, w tym obsługa transakcji M&A i compliance.
Konsulting strategiczny oraz doradztwo w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.
Szkolenia dla biegłych rewidentów oraz programy e-learningowe dla profesjonalistów.
PKF Polska to jedna z wiodących firm audytorskich w Polsce, która świadczy kompleksowe usługi obejmujące audyt, podatki, doradztwo prawne oraz konsultingowe. Z biurami rozmieszczonymi w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Poznań, PKF Polska zdobyła zaufanie wielu przedsiębiorstw dzięki swoim profesjonalnym i dostosowanym do potrzeb klientów usługom. Misją firmy jest wspieranie rozwoju biznesu jej klientów poprzez dostarczenie fachowej obsługi w zakresie audytu finansowego, optymalizacji podatkowej oraz doradztwa strategicznego. PKF Polska posiada bogate doświadczenie oraz wyspecjalizowany zespół ekspertów, który angażuje się w różnorodne projekty, w tym również w usługi szkoleń dla biegłych rewidentów oraz programy z zakresu compliance i zarządzania procesami. W obszarze audytu firma oferuje pełną gamę usług związanych z badaniem sprawozdań finansowych, due diligence, a także audyty środków pomocowych. Dodatkowo, zajmuje się obsługą podatkową, w tym interpretacjami podatkowymi oraz audytami podatkowymi, co wyróżnia PKF na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest office osiągnęła 2 098 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 098 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 435 301 zł.
Zysk netto wyniósł 662 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 098 095 zł w 2024 roku.
• 1 883 508 zł w 2023 roku.
• 1 683 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 794 zł w 2024 roku.
• 547 179 zł w 2023 roku.
• 455 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest office wynosi 849 tys. zł.
EBITDA Invest office wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 848 895 zł w
2024 roku.
• 782 624 zł w
2023 roku.
• 648 305 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 031 547 zł w
2024 roku.
• 969 490 zł w
2023 roku.
• 836 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest office wynosi 7 472 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 147 143 zł a 18 251 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 472 108 zł w 2024 roku.
• 6 594 495 zł w 2023 roku.
• 5 835 354 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest office wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 775
zł.
Koszty operacyjne Invest office wyniosły 1 249 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 775 zł w 2024 roku
• 336 947 zł w 2023 roku
• 315 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest office wyniosła 6 047 508 zł.
a
ktywa trwałe to 5 811 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 047 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 562 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 484 573 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 047 508 zł w 2024 roku.
• 6 192 113 zł w 2023 roku.
• 6 368 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest office wyniosły 1 484 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 047 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -472 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 484 573 zł w 2024 roku
• 1 991 973 zł w 2023 roku
• 2 515 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest office wykazała przychody na poziomie 2 098 095 zł.
Organizacja zarobiła 728 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 599 zł w 2024 roku
• 54 140 zł w 2023 roku
• 45 114 zł w 2022 roku
Organizacja Invest office wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cmg
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2014 jest
Cmg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2012 do 22.10.2014
był Pkf Consult
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2012 do 24.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Pkf Consult . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.