Organizacja Elektor osiągnęła 1 604 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 603 711 zł. Pozostałe przychody to 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 557 105 zł.
Zysk netto wyniósł 46 607 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -271 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 604 251 zł w 2024 roku.
• 1 190 317 zł w 2023 roku.
• 3 286 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 607 zł w 2024 roku.
• -52 225 zł w 2023 roku.
• 771 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektor wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Elektor wynosi 240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 541 zł w
2024 roku.
• -48 769 zł w
2023 roku.
• 752 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 239 641 zł w
2024 roku.
• 91 733 zł w
2023 roku.
• 883 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektor wynosi 3 649 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 067 zł a 12 765 148 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -437 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 649 393 zł w 2024 roku.
• 3 152 055 zł w 2023 roku.
• 7 675 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 216
zł.
Koszty operacyjne Elektor wyniosły 1 512 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 216 zł w 2024 roku
• 278 085 zł w 2023 roku
• 980 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektor wyniosła 3 279 857 zł.
a
ktywa trwałe to 2 377 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 279 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 191 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 279 857 zł w 2024 roku.
• 3 296 705 zł w 2023 roku.
• 3 521 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektor wyniosły 88 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 279 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 570 zł w 2024 roku
• 152 025 zł w 2023 roku
• 324 672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektor wykazała przychody na poziomie 1 604 251 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektor wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bocho Sebastian
posiada 1400 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Bocho Jacek
posiada 1400 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Bocho Jolanta
posiada 1400 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Bocho Kaja
posiada 1400 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bocho Jacek (25% udziałów)
• Bocho Kaja (25% udziałów)
• Bocho Sebastian (25% udziałów)
• Bocho Jolanta (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2011 do 15.02.2012
była Bocho Jolanta
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2010 do 11.02.2011:
• Bocho Jacek (25% udziałów)
• Bocho Kaja (25% udziałów)
• Bocho Sebastian (25% udziałów)
• Bocho Jolanta (25% udziałów)