Organizacja A&b investment osiągnęła 1 342 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 342 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 482 zł.
Zysk netto wyniósł 903 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 342 017 zł w 2023 roku.
• 1 743 893 zł w 2022 roku.
• 852 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 535 zł w 2023 roku.
• 1 272 266 zł w 2022 roku.
• 619 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&b investment wynosi 994 tys. zł.
EBITDA A&b investment wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
351 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 994 085 zł w
2023 roku.
• 1 380 679 zł w
2022 roku.
• 681 047 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 106 111 zł w
2023 roku.
• 1 486 108 zł w
2022 roku.
• 729 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&b investment wynosi 10 105 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 013 026 zł a 29 847 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 062 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 105 294 zł w 2023 roku.
• 11 466 781 zł w 2022 roku.
• 7 659 633 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&b investment wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne A&b investment wyniosły 347 932
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&b investment wyniosła 7 490 486 zł.
a
ktywa trwałe to 6 563 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 490 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 461 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 490 486 zł w 2023 roku.
• 7 066 929 zł w 2022 roku.
• 6 200 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 389321.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 389511.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&b investment wyniosły 28 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 490 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 517 zł w 2023 roku
• 113 435 zł w 2022 roku
• 50 704 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&b investment wykazała przychody na poziomie 1 342 017 zł.
Organizacja zarobiła 993 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 471 zł w 2023 roku
• 125 852 zł w 2022 roku
• 61 298 zł w 2021 roku
Organizacja A&b investment wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Badwal Amardeep
posiada 26500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Saini Avinash
posiada 26550 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Saini Avinash (50% udziałów)
• Badwal Amardeep (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2021 do 27.06.2023:
• Saini Avinash (50% udziałów)
• Badwal Hardeep (50% udziałów)