Organizacja Sunday Poland osiągnęła 11 867 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 867 327 zł. Pozostałe przychody to 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 348 973 zł.
Zysk netto wyniósł 518 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 966 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 867 474 zł w 2024 roku.
• 12 605 758 zł w 2023 roku.
• 10 364 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 518 354 zł w 2024 roku.
• 553 872 zł w 2023 roku.
• 410 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunday Poland wynosi 721 tys. zł.
EBITDA Sunday Poland wynosi 721 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunday Poland wynosi 11 199 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 214 281 zł a 29 668 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 799 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 199 346 zł w 2024 roku.
• 11 444 843 zł w 2023 roku.
• 8 962 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunday Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunday Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 541 644
zł.
Koszty operacyjne Sunday Poland wyniosły 11 146 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 541 644 zł w 2024 roku
• 1 391 410 zł w 2023 roku
• 1 128 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunday Poland wyniosła 3 077 725 zł.
a
ktywa trwałe to 30 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 077 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 077 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 619 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 077 725 zł w 2024 roku.
• 2 689 354 zł w 2023 roku.
• 2 073 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunday Poland wyniosły 1 458 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 077 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 684 zł w 2024 roku
• 1 588 667 zł w 2023 roku
• 1 526 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunday Poland wykazała przychody na poziomie 11 867 474 zł.
Organizacja zarobiła 629 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 518 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 749 zł w 2024 roku
• 124 986 zł w 2023 roku
• 130 102 zł w 2022 roku
Organizacja Sunday Poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sunday Group Bv
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2023 jest
Sunday Group Bv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2021 do 26.01.2023
był Merchandise Essentials Bv
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.07.2020 do 20.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Merchandise Essentials Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.