Lokalny deweloper z Gliwic, oferujący mieszkania i lokale usługowe.
Aktualnie realizowane projekty: Osiedle Majowe 2.0 i Nowy Radzionków.
Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
Planowane inwestycje w obszarze Ruda Śląska.
Stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych.
Maj Inwestycje to lokalny deweloper, który zyskał renomę w rejonie Gliwic, Rudzie Śląskiej oraz Radzionkowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, co pozwala mu oferować klientom wyspecjalizowane usługi deweloperskie. Firma koncentruje się na budowie mieszkań, lokali usługowych oraz biur, a jej projekty łączą nowoczesne technologie z wysoką jakością wykonania. Maj Inwestycje jest w trakcie realizacji kilku kluczowych projektów, takich jak kompleks „Osiedle Majowe 2.0” oraz „Nowy Radzionków”, gdzie przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród zróżnicowanych układów mieszkań. Deweloper stawia na indywidualne podejście do klientów, starając się zrozumieć ich potrzeby oraz dostosowywać oferty do ich oczekiwań. Na etapie projektowania, Maj Inwestycje dba o każdy detal, by zapewnić przyszłym mieszkańcom komfortowe warunki do życia. Planowane inwestycje, takie jak „Ruda Śląska Wirek - Czarny Las”, łączą zalety życia w mieście z bliskością do natury, co czyni je idealnymi miejscami dla osób poszukujących spokoju oraz wygody. Z bezkompromisowym podejściem do jakości oraz nowoczesnym wykończeniem, Maj Inwestycje przekształca marzenia swoich klientów w rzeczywistość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAJ Inwestycje osiągnęła 13 891 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 830 239 zł. Pozostałe przychody to 61 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 465 523 zł.
Zysk netto wyniósł 364 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 983 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 891 817 zł w 2024 roku.
• 7 457 195 zł w 2023 roku.
• 2 966 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 716 zł w 2024 roku.
• 49 538 zł w 2023 roku.
• -125 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAJ Inwestycje wynosi 519 tys. zł.
EBITDA MAJ Inwestycje wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 598 zł w
2024 roku.
• 190 138 zł w
2023 roku.
• 4773 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 598 zł w
2024 roku.
• 190 138 zł w
2023 roku.
• 4773 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAJ Inwestycje wynosi 10 870 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 084 zł a 34 729 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 870 161 zł w 2024 roku.
• 5 169 615 zł w 2023 roku.
• 1 977 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAJ Inwestycje wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAJ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MAJ Inwestycje wyniosły 13 311 642
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAJ Inwestycje wyniosła 32 628 209 zł.
a
ktywa trwałe to 1 806 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 821 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 628 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 428 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 439 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 628 209 zł w 2024 roku.
• 29 397 521 zł w 2023 roku.
• 26 439 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27016.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAJ Inwestycje wyniosły 32 428 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 628 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 414 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 428 097 zł w 2024 roku
• 29 562 124 zł w 2023 roku
• 26 653 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAJ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 13 891 817 zł.
Organizacja zarobiła 430 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 385 zł w 2024 roku
• 10 921 zł w 2023 roku
• 5600 zł w 2022 roku
Organizacja MAJ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Mateusz
posiada 420 udziałów, które stanowią 84% firmy.