SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Sokratesa osiągnęła 67 138 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 396 776 zł. Pozostałe przychody to 741 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 767 445 zł.
Zysk netto wyniósł 16 629 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 189 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 138 020 zł w 2023 roku.
• 32 697 007 zł w 2022 roku.
• 78 970 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 774 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 629 332 zł w 2023 roku.
• 3 232 396 zł w 2022 roku.
• -2 412 591 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sokratesa wynosi 15,52 mln zł.
EBITDA Sokratesa wynosi 15,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 589 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 516 831 zł w
2023 roku.
• 5 410 568 zł w
2022 roku.
• -2 544 814 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 590 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 524 456 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sokratesa wynosi 123 751 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 475 749 zł a 232 810 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 625 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 751 755 zł w 2023 roku.
• 34 965 768 zł w 2022 roku.
• 52 647 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sokratesa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 3,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sokratesa wyniosły 50 879 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sokratesa wyniosła 17 778 507 zł.
a
ktywa trwałe to 13 519 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 258 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 778 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 634 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 961 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 778 507 zł w 2023 roku.
• 55 178 582 zł w 2022 roku.
• 50 732 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sokratesa wyniosły 1 144 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 778 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 175 zł w 2023 roku
• 54 861 007 zł w 2022 roku
• 53 647 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sokratesa wykazała przychody na poziomie 67 138 020 zł.
Organizacja zarobiła 17 010 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 629 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 687 zł w 2023 roku
• 2 149 956 zł w 2022 roku
• 132 357 zł w 2021 roku
Organizacja Sokratesa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unidevelopment
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.