Organizacja Smok invest osiągnęła 1 561 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 561 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 189 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 393 zł w 2023 roku.
• 1 529 316 zł w 2022 roku.
• 18 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 203 zł w 2023 roku.
• 306 420 zł w 2022 roku.
• -3731 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smok invest wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Smok invest wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 267 906 zł w
2023 roku.
• 120 467 zł w
2022 roku.
• -22 420 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 273 597 zł w
2023 roku.
• 120 467 zł w
2022 roku.
• -22 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smok invest wynosi 11 095 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 342 089 zł a 29 195 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 804 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 095 990 zł w 2023 roku.
• 4 610 571 zł w 2022 roku.
• 2 147 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smok invest wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Smok invest wyniosły 293 487
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smok invest wyniosła 10 058 919 zł.
a
ktywa trwałe to 7 185 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 873 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 058 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 298 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 759 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 250 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 058 919 zł w 2023 roku.
• 5 011 822 zł w 2022 roku.
• 4 088 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smok invest wyniosły 2 759 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 058 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 759 921 zł w 2023 roku
• 1 858 028 zł w 2022 roku
• 1 241 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smok invest wykazała przychody na poziomie 1 561 393 zł.
Organizacja zarobiła 1 261 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 847 zł w 2023 roku
• 30 305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smok invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki