SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. CZŁONEK ZARZĄDU NIEPEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Omd development osiągnęła 9 574 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 574 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 855 048 zł.
Strata netto wyniosła 2 280 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 595 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 574 535 zł w 2023 roku.
• 2 068 078 zł w 2022 roku.
• 2 351 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -370 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 280 513 zł w 2023 roku.
• -2 126 313 zł w 2022 roku.
• -8 648 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omd development wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Omd development wynosi 24 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 952 zł w
2023 roku.
• 33 887 zł w
2022 roku.
• 541 308 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 952 zł w
2023 roku.
• 33 887 zł w
2022 roku.
• 541 308 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omd development wynosi 6 383 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 936 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 383 023 zł w 2023 roku.
• 1 378 719 zł w 2022 roku.
• 1 567 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omd development wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 1,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omd development wyniosły 9 550 583
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omd development wyniosła 19 534 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 534 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 534 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 457 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 991 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 127 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 534 083 zł w 2023 roku.
• 21 630 906 zł w 2022 roku.
• 23 003 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1556011.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1557585.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omd development wyniosły 32 991 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 534 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 341 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 991 361 zł w 2023 roku
• 32 807 670 zł w 2022 roku
• 32 054 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omd development wykazała przychody na poziomie 9 574 535 zł.
Organizacja zarobiła -2 280 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 280 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Omd development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nfs
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2016 jest
Nfs
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 07.04.2016
był Szczubliński Daniel
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2015 do 03.06.2015:
• Szczubliński Daniel (50% udziałów)
• Rymarczuk Paweł (50% udziałów)