SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bau nieruchomości osiągnęła 4 903 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 903 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 799 704 zł.
Zysk netto wyniósł 103 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 815 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 903 628 zł w 2023 roku.
• 6 073 545 zł w 2022 roku.
• 2 446 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 924 zł w 2023 roku.
• 30 293 zł w 2022 roku.
• 230 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bau nieruchomości wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Bau nieruchomości wynosi 615 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 822 zł w
2023 roku.
• 177 706 zł w
2022 roku.
• 401 618 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 357 zł w
2023 roku.
• 453 134 zł w
2022 roku.
• 668 748 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bau nieruchomości wynosi 11 358 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 242 zł a 40 929 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 325 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 358 987 zł w 2023 roku.
• 11 766 462 zł w 2022 roku.
• 10 127 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bau nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 607
zł.
Koszty operacyjne Bau nieruchomości wyniosły 4 565 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 607 zł w 2023 roku
• 223 869 zł w 2022 roku
• 40 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bau nieruchomości wyniosła 13 553 524 zł.
a
ktywa trwałe to 13 295 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 553 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 232 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 502 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 553 524 zł w 2023 roku.
• 13 615 814 zł w 2022 roku.
• 13 903 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bau nieruchomości wyniosły 3 321 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 553 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 321 251 zł w 2023 roku
• 3 487 465 zł w 2022 roku
• 3 805 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bau nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 903 628 zł.
Organizacja zarobiła 122 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bau nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maj Anna
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Maj Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Maj Natalia
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2022 jest
Maj Anna
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2018 do 08.08.2022
była Maj Anna
kontrolująca 48% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2013 do 29.11.2018:
• Enteraco Trading Ltd (50% udziałów)
• Maj Anna (50% udziałów)