WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO WARTOŚĆ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY WYRAŻONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, A JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANA, TO WYRAŻENIA UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ. 2. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Ewd investment osiągnęła 1 079 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 079 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 739 594 zł.
Zysk netto wyniósł 339 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 349 zł w 2024 roku.
• 1 786 533 zł w 2023 roku.
• 698 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 755 zł w 2024 roku.
• 267 897 zł w 2023 roku.
• 6054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ewd investment wynosi 372 tys. zł.
EBITDA Ewd investment wynosi 446 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 461 zł w
2024 roku.
• 288 383 zł w
2023 roku.
• 49 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 269 zł w
2024 roku.
• 332 089 zł w
2023 roku.
• 86 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewd investment wynosi 4 554 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 619 024 zł a 13 206 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 554 760 zł w 2024 roku.
• 4 483 968 zł w 2023 roku.
• 2 540 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewd investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 869
zł.
Koszty operacyjne Ewd investment wyniosły 706 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 869 zł w 2024 roku
• 35 581 zł w 2023 roku
• 166 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewd investment wyniosła 4 125 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 655 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 470 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 125 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 301 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 275 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -329 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 125 840 zł w 2024 roku.
• 4 133 229 zł w 2023 roku.
• 3 343 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewd investment wyniosły 824 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 125 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -429 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 275 zł w 2024 roku
• 1 171 419 zł w 2023 roku
• 609 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewd investment wykazała przychody na poziomie 1 079 349 zł.
Organizacja zarobiła 340 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 987 zł w 2024 roku
• 364 zł w 2023 roku
• 2413 zł w 2022 roku
Organizacja Ewd investment wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.