SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZAJĄCYCH KOWTĘ 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Spartan investment osiągnęła 498 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 587 zł. Pozostałe przychody to 91 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 935 zł.
Zysk netto wyniósł 96 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 597 zł w 2024 roku.
• 3 788 093 zł w 2023 roku.
• 489 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 652 zł w 2024 roku.
• 2 861 780 zł w 2023 roku.
• -68 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spartan investment wynosi 2 795 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
747 895 zł a 11 073 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 795 207 zł w 2024 roku.
• 17 068 820 zł w 2023 roku.
• 1 278 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spartan investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 312
zł.
Koszty operacyjne Spartan investment wyniosły 239 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 312 zł w 2024 roku
• 149 508 zł w 2023 roku
• 14 848 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spartan investment wyniosła 2 805 133 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 785 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 019 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 864 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -400 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 133 zł w 2024 roku.
• 4 395 077 zł w 2023 roku.
• 4 692 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spartan investment wyniosły 36 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 864 zł w 2024 roku
• 266 670 zł w 2023 roku
• 3 423 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spartan investment wykazała przychody na poziomie 498 597 zł.
Organizacja zarobiła 111 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 746 zł w 2024 roku
• 283 174 zł w 2023 roku
• 1579 zł w 2022 roku
Organizacja Spartan investment wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krause Alicja
posiada 3540 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Krause Tomasz
posiada 1770 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2018 jest
Krause Alicja
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2012 do 23.07.2018:
• Krause Alicja (33% udziałów)
• Krause Tomasz (33% udziałów)
• Krause Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2012 do 17.05.2012:
• Krause Alicja (33% udziałów)
• Krause Tomasz (33% udziałów)
• Krause Marcin (33% udziałów)