SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Długoterminowe i krótkoterminowe planowanie finansowe
Investment Partners, funkcjonujący pod marką inPartners, to organizacja specjalizująca się w kreowaniu zawodu planera finansowego w Polsce. Ich nadrzędnym celem jest budowanie świadomości finansowej wśród klientów, umożliwiając im bogacenie się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa finansowego. InPartners stawia na etykę, partnerstwo i rozwój, co stanowi fundament ich działalności. Kluczowym aspektem ich pracy jest koncept partnerstwa, gdzie każda osoba współpracująca z firmą jest traktowana jako potencjalny partner. Firma angażuje się w wsparcie finansowe, edukowanie klientów oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań finansowych. Swoją misję realizują poprzez tworzenie etycznych i przedsiębiorczych osobowości, które są w stanie myśleć strategicznie i podejmować świadome decyzje finansowe.InPartners oferuje szeroki zakres usług, w tym zarządzanie finansami osobistymi, zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe planowanie finansowe, oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego klientom. Praca planera finansowego inPartners przypomina współpracę z trenerem personalnym lub lekarzem, gdzie regularność i konsekwencja są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.Firma ceni wartości takie jak etyka, partnerstwo, rozwój i czas, które kierują ich działaniami. Klienci inPartners podkreślają, że współpraca z firmą przynosi nie tylko wsparcie finansowe, ale również poszerza ich wiedzę i świadomość finansową. Poprzez projekt Finansowozalezni, inPartners promuje edukację w zakresie finansów osobistych oraz pomoc w ocenie i kształtowaniu bezpiecznej przyszłości finansowej.InPartners jest dumne z jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów, którzy dzięki współpracy z plannerami finansowymi firmy osiągają stabilność i bezpieczeństwo finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investment partners osiągnęła 7 686 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 584 361 zł. Pozostałe przychody to 102 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 805 662 zł.
Zysk netto wyniósł 778 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 831 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 686 890 zł w 2023 roku.
• 5 423 169 zł w 2022 roku.
• 3 094 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 700 zł w 2023 roku.
• -119 186 zł w 2022 roku.
• -270 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investment partners wynosi 751 tys. zł.
EBITDA Investment partners wynosi 780 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 734 zł w
2023 roku.
• -119 599 zł w
2022 roku.
• -239 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 642 zł w
2023 roku.
• -91 133 zł w
2022 roku.
• -220 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investment partners wynosi 8 380 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 238 zł a 19 217 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 054 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 380 629 zł w 2023 roku.
• 3 615 446 zł w 2022 roku.
• 2 062 724 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment partners wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,356% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 650
zł.
Koszty operacyjne Investment partners wyniosły 6 833 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 650 zł w 2023 roku
• 1 022 879 zł w 2022 roku
• 604 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investment partners wyniosła 2 391 832 zł.
a
ktywa trwałe to 382 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 391 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 203 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 391 832 zł w 2023 roku.
• 1 626 029 zł w 2022 roku.
• 688 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 414%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investment partners wyniosły 2 203 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 391 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 203 514 zł w 2023 roku
• 2 216 411 zł w 2022 roku
• 1 159 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investment partners wykazała przychody na poziomie 7 686 890 zł.
Organizacja zarobiła 810 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 115 zł w 2023 roku
• 69 886 zł w 2022 roku
• 2944 zł w 2021 roku