Organizacja Business investment & counseling osiągnęła 6 803 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 290 015 zł. Pozostałe przychody to 5 513 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 097 703 zł.
Zysk netto wyniósł 4 387 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 926 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 803 842 zł w 2023 roku.
• 2 829 758 zł w 2022 roku.
• 162 102 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 387 718 zł w 2023 roku.
• 363 283 zł w 2022 roku.
• 4 439 974 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Business investment & counseling wynosi -906 tys. zł.
EBITDA Business investment & counseling wynosi -99 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
599 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -905 791 zł w
2023 roku.
• -722 384 zł w
2022 roku.
• 5 033 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
585 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -98 937 zł w
2023 roku.
• 218 927 zł w
2022 roku.
• 6 233 306 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Business investment & counseling wynosi 51 775 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 205 764 zł a 158 338 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 253 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 775 251 zł w 2023 roku.
• 30 687 336 zł w 2022 roku.
• 166 782 460 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Business investment & counseling wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Business investment & counseling wyniosły 2 195 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 174 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Business investment & counseling wyniosła 40 386 952 zł.
a
ktywa trwałe to 14 000 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 386 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 386 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 584 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 827 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 386 952 zł w 2023 roku.
• 37 436 279 zł w 2022 roku.
• 62 054 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Business investment & counseling wyniosły 802 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 386 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 568 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 305 zł w 2023 roku
• 972 683 zł w 2022 roku
• 7 448 484 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Business investment & counseling wykazała przychody na poziomie 6 803 842 zł.
Organizacja zarobiła 4 493 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 387 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 575 zł w 2023 roku
• 112 312 zł w 2022 roku
• 878 561 zł w 2021 roku
Organizacja Business investment & counseling wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwik Kamil
posiada 36 udziałów, które stanowią 36% firmy.