Organizacja Equidem consulting osiągnęła 2 266 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 266 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 622 zł.
Zysk netto wyniósł 669 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 266 490 zł w 2023 roku.
• 496 502 zł w 2022 roku.
• 378 990 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 868 zł w 2023 roku.
• 53 275 zł w 2022 roku.
• 120 229 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equidem consulting wynosi 739 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 738 975 zł w
2023 roku.
• 63 017 zł w
2022 roku.
• 134 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equidem consulting wynosi 5 051 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 363 zł a 9 378 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 051 829 zł w 2023 roku.
• 903 062 zł w 2022 roku.
• 1 052 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equidem consulting wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Equidem consulting wyniosły 1 527 515
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equidem consulting wyniosła 1 346 451 zł.
a
ktywa trwałe to 229 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 346 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 148 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 346 451 zł w 2023 roku.
• 676 120 zł w 2022 roku.
• 585 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equidem consulting wyniosły 197 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 346 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 967 zł w 2023 roku
• 197 504 zł w 2022 roku
• 160 273 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equidem consulting wykazała przychody na poziomie 2 266 490 zł.
Organizacja zarobiła 738 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 064 zł w 2023 roku
• 9742 zł w 2022 roku
• 14 090 zł w 2021 roku
Organizacja Equidem consulting wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.