SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Arena pruszków osiągnęła 1 410 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 732 zł. Pozostałe przychody to 63 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 938 404 zł.
Zysk netto wyniósł 409 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 410 779 zł w 2022 roku.
• 1 109 951 zł w 2021 roku.
• 1 060 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 328 zł w 2022 roku.
• 160 017 zł w 2021 roku.
• -221 539 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arena pruszków wynosi 395 tys. zł.
EBITDA Arena pruszków wynosi 395 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 606 zł w
2022 roku.
• 187 630 zł w
2021 roku.
• -213 334 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 497 zł w
2022 roku.
• 187 630 zł w
2021 roku.
• -199 454 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena pruszków wynosi 2 860 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 523 zł a 5 730 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 860 352 zł w 2022 roku.
• 1 380 035 zł w 2021 roku.
• 706 807 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena pruszków wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 1,21% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 079
zł.
Koszty operacyjne Arena pruszków wyniosły 953 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 079 zł w 2022 roku
• 526 369 zł w 2021 roku
• 553 230 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena pruszków wyniosła 879 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 879 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 879 064 zł w 2022 roku.
• 583 716 zł w 2021 roku.
• 553 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena pruszków wyniosły 502 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 879 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 367 zł w 2022 roku
• 616 347 zł w 2021 roku
• 745 725 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 135% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena pruszków wykazała przychody na poziomie 1 410 779 zł.
Organizacja zarobiła 435 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 420 zł w 2022 roku
• 14 262 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arena pruszków wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.