WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (PREZESA ZARZĄDU), REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCY SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: - PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, - W WYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Rmf osiągnęła 5 235 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 233 975 zł. Pozostałe przychody to 1610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 047 763 zł.
Zysk netto wyniósł 186 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 235 586 zł w 2023 roku.
• 4 647 976 zł w 2022 roku.
• 4 711 961 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 212 zł w 2023 roku.
• 148 814 zł w 2022 roku.
• 227 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rmf wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Rmf wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 144 zł w
2023 roku.
• 171 254 zł w
2022 roku.
• 255 548 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 144 zł w
2023 roku.
• 171 254 zł w
2022 roku.
• 255 548 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rmf wynosi 4 667 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 426 zł a 13 088 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 667 665 zł w 2023 roku.
• 4 098 285 zł w 2022 roku.
• 4 344 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rmf wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 317 419
zł.
Koszty operacyjne Rmf wyniosły 5 020 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
910 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 317 419 zł w 2023 roku
• 3 820 620 zł w 2022 roku
• 3 887 208 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rmf wyniosła 2 484 780 zł.
a
ktywa trwałe to 124 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 908 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 780 zł w 2023 roku.
• 2 225 037 zł w 2022 roku.
• 1 103 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rmf wyniosły 1 908 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 908 211 zł w 2023 roku
• 1 685 867 zł w 2022 roku
• 713 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rmf wykazała przychody na poziomie 5 235 586 zł.
Organizacja zarobiła 214 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 532 zł w 2023 roku
• 23 030 zł w 2022 roku
• 28 443 zł w 2021 roku
Organizacja Rmf wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bauer Media Invest Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2009 jest
Bauer Media Invest Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2009 do 03.06.2009
był Fsz
kontrolując 99% udziałów.