Organizacja Brasika osiągnęła 10 915 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 915 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 077 157 zł.
Strata netto wyniosła 3 161 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 793 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 915 541 zł w 2023 roku.
• 14 453 573 zł w 2022 roku.
• 29 530 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -473 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 161 617 zł w 2023 roku.
• 2 267 928 zł w 2022 roku.
• 1 806 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brasika wynosi -3,03 mln zł.
EBITDA Brasika wynosi -2,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
474 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 025 408 zł w
2023 roku.
• 2 896 252 zł w
2022 roku.
• 2 249 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
455 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 768 747 zł w
2023 roku.
• 3 130 170 zł w
2022 roku.
• 2 480 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brasika wynosi 7 888 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 288 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 297 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 888 523 zł w 2023 roku.
• 21 690 135 zł w 2022 roku.
• 28 195 931 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brasika wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,856% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2023 roku.
• 3,75% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 971
zł.
Koszty operacyjne Brasika wyniosły 13 940 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 971 zł w 2023 roku
• 61 405 zł w 2022 roku
• 55 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brasika wyniosła 26 426 441 zł.
a
ktywa trwałe to 7 395 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 030 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 426 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 611 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 687 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 426 441 zł w 2023 roku.
• 31 878 729 zł w 2022 roku.
• 17 733 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -388%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brasika wyniosły 25 611 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 426 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 536 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 611 114 zł w 2023 roku
• 27 901 784 zł w 2022 roku
• 16 024 020 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brasika wykazała przychody na poziomie 10 915 541 zł.
Organizacja zarobiła -3 161 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 161 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 549 667 zł w 2022 roku
• 395 906 zł w 2021 roku
Organizacja Brasika wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apro
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojciechowski Krzysztof (20% udziałów)
• Apro (20% udziałów)
• Partyka Marcin (20% udziałów)
• Żołnierowicz Jacek (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2017 do 09.02.2021:
• Agrominor (20% udziałów)
• Apro (20% udziałów)
• Korczak Agata (20% udziałów)
• Agromadex (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2012 do 12.01.2017:
• Agrominor (20% udziałów)
• Apro (20% udziałów)
• Kombinat Rolny Świdnica (20% udziałów)
• Agromadex (20% udziałów)