Przychody operacyjne wyniosły 217 278 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 051 zł.
Strata netto wyniosła 121 773 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -480 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 300 zł w 2023 roku.
• 192 073 zł w 2022 roku.
• 516 254 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 773 zł w 2023 roku.
• -55 099 zł w 2022 roku.
• 214 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q5 wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Q5 wynosi 72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 271 zł w
2023 roku.
• -20 734 zł w
2022 roku.
• -47 828 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 696 zł w
2023 roku.
• 38 692 zł w
2022 roku.
• 19 305 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q5 wynosi 144 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 543 249 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -538 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 866 zł w 2023 roku.
• 128 049 zł w 2022 roku.
• 1 203 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q5 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 574
zł.
Koszty operacyjne Q5 wyniosły 205 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 574 zł w 2023 roku
• 74 420 zł w 2022 roku
• 50 698 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q5 wyniosła 1 521 990 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -438 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 960 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 521 990 zł w 2023 roku.
• 1 609 035 zł w 2022 roku.
• 1 779 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q5 wyniosły 1 960 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 960 766 zł w 2023 roku
• 1 926 037 zł w 2022 roku
• 2 036 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q5 wykazała przychody na poziomie 217 300 zł.
Organizacja zarobiła -121 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4733 zł w 2021 roku
Organizacja Q5 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Piotr
posiada 4256 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2019 jest
Marczak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2014 do 20.02.2019
był Marczak Piotr
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 24.10.2013 do 04.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Marczak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.