Organizacja Construction osiągnęła 4 492 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 491 174 zł. Pozostałe przychody to 1601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 319 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 171 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 492 776 zł w 2024 roku.
• 3 572 451 zł w 2023 roku.
• 2 346 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 944 zł w 2024 roku.
• 1 132 954 zł w 2023 roku.
• 78 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Construction wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Construction wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 291 378 zł w
2024 roku.
• 1 246 443 zł w
2023 roku.
• 96 677 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 342 436 zł w
2024 roku.
• 1 294 680 zł w
2023 roku.
• 190 339 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Construction wynosi 11 181 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 498 977 zł a 18 661 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 537 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 181 935 zł w 2024 roku.
• 9 533 470 zł w 2023 roku.
• 3 648 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Construction wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 894 385
zł.
Koszty operacyjne Construction wyniosły 3 199 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 894 385 zł w 2024 roku
• 1 527 308 zł w 2023 roku
• 1 435 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Construction wyniosła 4 924 366 zł.
a
ktywa trwałe to 1 079 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 924 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 665 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 924 366 zł w 2024 roku.
• 4 139 592 zł w 2023 roku.
• 2 601 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Construction wyniosły 259 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 924 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 063 zł w 2024 roku
• 646 233 zł w 2023 roku
• 241 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Construction wykazała przychody na poziomie 4 492 776 zł.
Organizacja zarobiła 1 291 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 118 zł w 2024 roku
• 114 579 zł w 2023 roku
• 17 460 zł w 2022 roku