SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja S&p partners osiągnęła 40 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 40 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2484 zł.
Zysk netto wyniósł 2485 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 504 zł w 2024 roku.
• 92 846 zł w 2023 roku.
• 96 118 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2485 zł w 2024 roku.
• 67 442 zł w 2023 roku.
• 71 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S&p partners wynosi -38 tys. zł.
EBITDA S&p partners wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 733 zł w
2024 roku.
• -17 602 zł w
2023 roku.
• -17 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 733 zł w
2024 roku.
• -17 602 zł w
2023 roku.
• -17 977 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S&p partners wynosi 367 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 849 zł a 1 764 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 856 zł w 2024 roku.
• 660 716 zł w 2023 roku.
• 683 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S&p partners wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730
zł.
Koszty operacyjne S&p partners wyniosły 37 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S&p partners wyniosła 441 832 zł.
a
ktywa trwałe to 10 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 832 zł w 2024 roku.
• 441 094 zł w 2023 roku.
• 446 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -8,575,582%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1225083.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S&p partners wyniosły 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 zł w 2024 roku
• 2361 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S&p partners wykazała przychody na poziomie 40 504 zł.
Organizacja zarobiła 2731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 zł w 2024 roku
• 6778 zł w 2023 roku
• 7032 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matuszewski Tomasz (17% udziałów)
• Kozicki Maciej (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2006 do 04.04.2008:
• Kubicki Jarosław (0% udziałów)
• Pmt Marketing System Buczyk, Kozicki, Matuszewski (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2003 do 16.11.2006:
• Matuszewski Tomasz (25% udziałów)
• Buczyk Piotr (25% udziałów)
• Kozicki Maciej (25% udziałów)
• Melka Rosińska Magdalena (25% udziałów)