Organizacja Biznes kolektyw osiągnęła 2 682 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 682 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 032 837 zł.
Zysk netto wyniósł 649 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 682 717 zł w 2023 roku.
• 1 782 099 zł w 2022 roku.
• 950 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 649 880 zł w 2023 roku.
• 440 908 zł w 2022 roku.
• 69 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biznes kolektyw wynosi 786 tys. zł.
EBITDA Biznes kolektyw wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 785 723 zł w
2023 roku.
• 488 673 zł w
2022 roku.
• 69 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 027 028 zł w
2023 roku.
• 624 708 zł w
2022 roku.
• 152 588 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biznes kolektyw wynosi 6 597 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 209 423 zł a 11 783 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 597 423 zł w 2023 roku.
• 4 673 711 zł w 2022 roku.
• 2 301 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biznes kolektyw wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Biznes kolektyw wyniosły 1 896 994
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-286 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 517 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biznes kolektyw wyniosła 4 405 893 zł.
a
ktywa trwałe to 3 326 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 405 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 945 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 459 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 405 893 zł w 2023 roku.
• 3 999 511 zł w 2022 roku.
• 2 383 354 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biznes kolektyw wyniosły 1 459 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 405 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 459 995 zł w 2023 roku
• 1 703 493 zł w 2022 roku
• 528 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biznes kolektyw wykazała przychody na poziomie 2 682 717 zł.
Organizacja zarobiła 699 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 473 zł w 2023 roku
• 10 079 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Biznes kolektyw wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.