Organizacja Budofix osiągnęła 5 379 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 379 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 527 647 zł.
Strata netto wyniosła 148 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 736 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 379 387 zł w 2023 roku.
• 10 890 988 zł w 2022 roku.
• 300 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 260 zł w 2023 roku.
• 1 004 656 zł w 2022 roku.
• 39 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budofix wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Budofix wynosi -138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -141 128 zł w
2023 roku.
• 1 085 648 zł w
2022 roku.
• 39 405 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -138 239 zł w
2023 roku.
• 1 087 023 zł w
2022 roku.
• 39 405 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budofix wynosi 4 670 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 448 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 670 736 zł w 2023 roku.
• 12 591 485 zł w 2022 roku.
• 800 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budofix wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 950
zł.
Koszty operacyjne Budofix wyniosły 5 520 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 950 zł w 2023 roku
• 2 076 046 zł w 2022 roku
• 130 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budofix wyniosła 4 255 306 zł.
a
ktywa trwałe to 32 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 223 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 255 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 445 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 809 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 255 306 zł w 2023 roku.
• 4 068 743 zł w 2022 roku.
• 863 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budofix wyniosły 2 809 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 255 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 442 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 809 335 zł w 2023 roku
• 2 319 142 zł w 2022 roku
• 272 915 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budofix wykazała przychody na poziomie 5 379 387 zł.
Organizacja zarobiła -148 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 76 146 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Budofix wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.