SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Best deweloper osiągnęła 18 254 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 253 593 zł. Pozostałe przychody to 1035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 069 301 zł.
Strata netto wyniosła 815 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 183 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 254 628 zł w 2024 roku.
• 4 717 210 zł w 2023 roku.
• 8 910 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -365 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -815 708 zł w 2024 roku.
• -891 039 zł w 2023 roku.
• 814 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Best deweloper wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Best deweloper wynosi 279 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 372 zł w
2024 roku.
• -891 977 zł w
2023 roku.
• 1 457 647 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 372 zł w
2024 roku.
• -891 977 zł w
2023 roku.
• 1 457 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Best deweloper wynosi 17 910 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 636 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 910 742 zł w 2024 roku.
• 9 497 577 zł w 2023 roku.
• 16 219 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Best deweloper wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 845
zł.
Koszty operacyjne Best deweloper wyniosły 17 974 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 845 zł w 2024 roku
• 238 133 zł w 2023 roku
• 229 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Best deweloper wyniosła 40 974 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 974 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 974 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 654 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 320 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 937 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 974 941 zł w 2024 roku.
• 28 099 575 zł w 2023 roku.
• 22 548 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Best deweloper wyniosły 33 320 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 974 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 683 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 320 287 zł w 2024 roku
• 19 629 214 zł w 2023 roku
• 13 187 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Best deweloper wykazała przychody na poziomie 18 254 628 zł.
Organizacja zarobiła -815 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -815 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 222 081 zł w 2022 roku
Organizacja Best deweloper wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szuliński Adam
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest
Szuliński Adam
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2016 do 21.05.2018:
• Bogacki Radomił (25% udziałów)
• Filus Bogusław (25% udziałów)
• Gapiński Mieczysław (25% udziałów)
• Tórz Jan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2006 do 23.02.2016:
• Bogacki Radomił (25% udziałów)
• Filus Bogusław (25% udziałów)
• Gapiński Mieczysław (25% udziałów)
• Tórz Jan (25% udziałów)