Broker handlowy zapewniający kompleksowe usługi dla klientów.
Skupienie na planowaniu i jakości relacji biznesowych.
Wysoka wartość przypisywana spotkaniom i interakcjom z klientami.
TRADEMAN to firma, która wyróżnia się na tle innych brokerów handlowych. Jej podejście do biznesu skupia się na kompleksowym planowaniu i jakości relacji międzyludzkich. Organizacja uznaje, że planowanie to kluczowy element, który pozwala kształtować przyszłość, wykorzystując teraźniejszość. TRADEMAN stawia na spotkania z klientami i partnerami, wierząc, że jakość tych interakcji jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Misja firmy opiera się na przekonaniu, że prawdziwy sukces nie polega na braku porażek, ale na zdolności do ich przezwyciężania. W asortymencie TRADEMAN znajdują się usługi dopasowane do potrzeb różnych klientów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku brokerów handlowych. Wyróżniająca się strategia kładzie nacisk na ciężką pracę i zaangażowanie, co pozwala firmie na stały rozwój i umacnianie pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trademan osiągnęła 785 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 871 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 433 zł.
Zysk netto wyniósł 293 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 871 zł w 2023 roku.
• 287 515 zł w 2022 roku.
• 29 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 438 zł w 2023 roku.
• 39 694 zł w 2022 roku.
• 19 064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trademan wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Trademan wynosi 339 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trademan wynosi 1 963 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 908 zł a 4 108 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 573 zł w 2023 roku.
• 396 281 zł w 2022 roku.
• 112 008 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trademan wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 563
zł.
Koszty operacyjne Trademan wyniosły 461 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 563 zł w 2023 roku
• 99 041 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trademan wyniosła 360 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 473 zł w 2023 roku.
• 70 359 zł w 2022 roku.
• 21 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trademan wyniosły 5929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5929 zł w 2023 roku
• 9253 zł w 2022 roku
• 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trademan wykazała przychody na poziomie 785 871 zł.
Organizacja zarobiła 322 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 021 zł w 2023 roku
• 3926 zł w 2022 roku
• 1885 zł w 2021 roku
Organizacja Trademan wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.