SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY.
Organizacja Express holding osiągnęła 21 183 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 047 865 zł. Pozostałe przychody to 135 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 483 302 zł.
Zysk netto wyniósł 564 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 236 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 183 088 zł w 2023 roku.
• 23 305 729 zł w 2022 roku.
• 19 621 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 563 zł w 2023 roku.
• 1 595 511 zł w 2022 roku.
• 946 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express holding wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Express holding wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express holding wynosi 19 958 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 578 299 zł a 52 957 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 991 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 958 609 zł w 2023 roku.
• 25 074 074 zł w 2022 roku.
• 18 824 891 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express holding wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 021
zł.
Koszty operacyjne Express holding wyniosły 20 022 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 021 zł w 2023 roku
• 300 997 zł w 2022 roku
• 262 476 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express holding wyniosła 12 702 880 zł.
a
ktywa trwałe to 1 700 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 002 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 702 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 771 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 931 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 540 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 702 880 zł w 2023 roku.
• 8 608 690 zł w 2022 roku.
• 10 498 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express holding wyniosły 7 931 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 702 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 586 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 931 814 zł w 2023 roku
• 4 402 187 zł w 2022 roku
• 7 887 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express holding wykazała przychody na poziomie 21 183 088 zł.
Organizacja zarobiła 706 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 743 zł w 2023 roku
• 360 925 zł w 2022 roku
• 241 131 zł w 2021 roku
Organizacja Express holding wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest
Rząsa Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 18.11.2024
był Rząsa Piotr
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 30.04.2019 do 26.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Rząsa Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.