WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PARAGRAF 15 USTĘP 4 AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU, REPETORIUM A NR 8845/2019)
Organizacja Polskie centrum konsultingowe osiągnęła 1 877 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 876 279 zł. Pozostałe przychody to 1475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 395 566 zł.
Zysk netto wyniósł 480 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 877 753 zł w 2024 roku.
• 1 539 124 zł w 2023 roku.
• 694 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 713 zł w 2024 roku.
• 356 188 zł w 2023 roku.
• -390 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie centrum konsultingowe wynosi 530 tys. zł.
EBITDA Polskie centrum konsultingowe wynosi 533 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie centrum konsultingowe wynosi 3 742 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 888 zł a 6 729 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 742 575 zł w 2024 roku.
• 2 658 187 zł w 2023 roku.
• 462 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie centrum konsultingowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 060
zł.
Koszty operacyjne Polskie centrum konsultingowe wyniosły 1 345 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 060 zł w 2024 roku
• 95 060 zł w 2023 roku
• 95 945 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie centrum konsultingowe wyniosła 907 822 zł.
a
ktywa trwałe to 136 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 822 zł w 2024 roku.
• 559 995 zł w 2023 roku.
• 366 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie centrum konsultingowe wyniosły 150 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 639 zł w 2024 roku
• 283 525 zł w 2023 roku
• 446 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie centrum konsultingowe wykazała przychody na poziomie 1 877 753 zł.
Organizacja zarobiła 529 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 477 zł w 2024 roku
• 3667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polskie centrum konsultingowe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Największym udziałowcem od 25.11.2019 jest
Dobrowolski Mateusz
kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2019 do 25.11.2019
był Mak Investments
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 29.03.2019 do 04.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Kamo Consulting Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.
Podobne organizacje do
POLSKIE CENTRUM KONSULTINGOWE