SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Kulinarny koncept łączący smaki z całego świata z akcentem latynoskim.
Organizacja wyjątkowych show artystycznych w soboty.
Bogata oferta shishy i nowoczesny cocktail bar.
Przestronność lokalu idealna na imprezy firmowe i wydarzenia.
Specjalne lunch menu w ciągu tygodnia.
Baila Show & Dining to unikalne miejsce w Warszawie, które oferuje nie tylko wykwintną kuchnię, ale także niezapomniane doświadczenia artystyczne. Restauracja zaprasza swoich gości na kulinarną podróż po smakach z całego świata, z szczególnym uwzględnieniem południowoamerykańskich inspiracji. Oferta Baila obejmuje szeroki wybór dań, które codziennie zaskakują bogactwem aromatów i różnorodnością. W menu znajdą się zarówno przystawki, jak i dania główne, w tym aromatyczne tacos, świeże krewetki oraz soczysta wołowina.
W Baila każda sobota to czas wyjątkowych wydarzeń artystycznych, które łączą się z wyjątkowym show. W trakcie, goście mogą cieszyć się live cooking oraz muzyką na żywo serwowaną przez DJ-a. Wśród pozostałych atrakcji, goście mogą spróbować najlepszej shishy w Warszawie, korzystając z bogatej oferty smaków oraz ekskluzywnych napojów w nowoczesnym cocktail barze. Charakterystyczne wnętrza lokalu przepełnione są barwami i światłem, co zapewnia wyjątkową atmosferę.
Baila Show & Dining to miejsce, które organizuje również imprezy firmowe i inne wydarzenia, oferując przestrzeń o powierzchni ponad 600 m2, która jest dostosowana do potrzeb organizatorów. Dzięki doskonałej obsłudze oraz pysznej kuchni, każde wydarzenie urządzane w tym lokalu staje się wyjątkowym doświadczeniem. Misją Baila jest tworzenie niepowtarzalnych wspomnień poprzez jakość doświadczanych doznań kulinarnych oraz artystycznych, co czyni to miejsce jednym z najciekawszych punktów na mapie gastronomicznej Warszawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prostoria investment osiągnęła 9 604 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 604 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 132 475 zł.
Strata netto wyniosła 1 528 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 421 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 604 456 zł w 2022 roku.
• 13 105 548 zł w 2021 roku.
• 5 416 977 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -256 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 528 019 zł w 2022 roku.
• 308 543 zł w 2021 roku.
• -1 674 116 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prostoria investment wynosi -1,39 mln zł.
EBITDA Prostoria investment wynosi -879 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
229 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 392 156 zł w
2022 roku.
• 626 012 zł w
2021 roku.
• -1 065 294 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -879 129 zł w
2022 roku.
• 1 090 680 zł w
2021 roku.
• -805 652 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prostoria investment wynosi 9 398 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 011 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 547 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 398 673 zł w 2022 roku.
• 11 412 920 zł w 2021 roku.
• 4 019 502 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prostoria investment wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,508% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
• 5,5% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 899 727
zł.
Koszty operacyjne Prostoria investment wyniosły 10 996 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 899 727 zł w 2022 roku
• 2 559 798 zł w 2021 roku
• 2 261 389 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
35% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prostoria investment wyniosła 9 780 147 zł.
a
ktywa trwałe to 1 532 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 247 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 780 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 994 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 785 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 293 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 780 147 zł w 2022 roku.
• 13 797 596 zł w 2021 roku.
• 8 148 705 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prostoria investment wyniosły 5 785 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 780 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 785 877 zł w 2022 roku
• 11 875 306 zł w 2021 roku
• 7 604 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prostoria investment wykazała przychody na poziomie 9 604 456 zł.
Organizacja zarobiła -1 528 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 528 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 51 786 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Prostoria investment wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Djurović Danilo
posiada 2790 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Djurovic Yana
posiada 310 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest
Djurović Danilo
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2024 do 10.01.2025
był Djurović Danilo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2024 do 11.10.2024 najwięcej udziałów posiadał Djurović Danilo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.