SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKÓW: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA (KOMPLEMENTARIUSZA): DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE WSPÓLNIKA (KOMPLEMENTARIUSZA) REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU MONIKA ZAGÓRSKA (ZARZĄD JEDNOOSOBOWY)
Organizacja Product placement osiągnęła 4 090 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 090 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 981 566 zł.
Zysk netto wyniósł 108 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 090 168 zł w 2023 roku.
• 4 204 916 zł w 2022 roku.
• 3 078 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 602 zł w 2023 roku.
• 81 406 zł w 2022 roku.
• 192 668 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Product placement wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Product placement wynosi 275 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Product placement wynosi 3 280 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 485 zł a 10 225 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 280 671 zł w 2023 roku.
• 3 187 331 zł w 2022 roku.
• 2 823 263 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Product placement wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 790
zł.
Koszty operacyjne Product placement wyniosły 3 826 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 790 zł w 2023 roku
• 199 255 zł w 2022 roku
• 114 005 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Product placement wyniosła 2 253 870 zł.
a
ktywa trwałe to 49 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 845 966 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 358 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 253 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 253 870 zł w 2023 roku.
• 2 666 845 zł w 2022 roku.
• 2 238 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Product placement wyniosły 2 094 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 253 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 556 zł w 2023 roku
• 2 588 937 zł w 2022 roku
• 2 245 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Product placement wykazała przychody na poziomie 4 090 168 zł.
Organizacja zarobiła 125 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 680 zł w 2023 roku
• 9134 zł w 2022 roku
• 9409 zł w 2021 roku