Silver Trade Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży nowoczesnych domów w Gnieźnie, szczególnie na osiedlu Słoneczne Ogrody IV. Oferta obejmuje nieruchomości z garażami i ogródkami, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla rodzin pragnących zamieszkać w spokojnej i malowniczej okolicy. Organizacja kładzie duży nacisk na komfort przyszłych mieszkańców, co odzwierciedlają przemyślane projekty domów. Silver Trade wyróżnia się dbałością o jakość wykonania oraz atrakcyjną lokalizacją, która zapewnia dostęp do infrastruktury i udogodnień potrzebnych do codziennego życia. Historia firmy składa się z sukcesywnie realizowanych inwestycji, które zyskały uznanie wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silver trade osiągnęła 1 702 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 702 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 775 154 zł.
Zysk netto wyniósł 927 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 702 825 zł w 2023 roku.
• 1 419 417 zł w 2022 roku.
• 1 674 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 671 zł w 2023 roku.
• 33 521 zł w 2022 roku.
• -223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silver trade wynosi 929 tys. zł.
EBITDA Silver trade wynosi 941 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 928 775 zł w
2023 roku.
• 74 736 zł w
2022 roku.
• 21 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 941 130 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silver trade wynosi 5 728 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 433 zł a 12 987 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 728 333 zł w 2023 roku.
• 1 329 782 zł w 2022 roku.
• 1 343 888 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silver trade wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Silver trade wyniosły 774 050
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silver trade wyniosła 2 651 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 651 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 651 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 651 285 zł w 2023 roku.
• 1 899 627 zł w 2022 roku.
• 2 136 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silver trade wyniosły 1 474 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 651 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 707 zł w 2023 roku
• 1 567 069 zł w 2022 roku
• 1 833 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silver trade wykazała przychody na poziomie 1 702 825 zł.
Organizacja zarobiła 927 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Silver trade wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.