SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB REPREZENTOWANIE SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM.
Organizacja Epp osiągnęła 80 649 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 874 722 zł. Pozostałe przychody to 775 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 723 996 zł.
Zysk netto wyniósł 2 150 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 300 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 649 897 zł w 2023 roku.
• 40 959 193 zł w 2022 roku.
• 37 457 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 522 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 150 725 zł w 2023 roku.
• 5 836 343 zł w 2022 roku.
• 2 815 113 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epp wynosi 11,1 mln zł.
EBITDA Epp wynosi 11,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 910 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 104 485 zł w
2023 roku.
• 6 084 523 zł w
2022 roku.
• 3 673 700 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 927 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 227 629 zł w
2023 roku.
• 6 380 855 zł w
2022 roku.
• 3 928 995 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epp wynosi 71 743 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 373 861 zł a 201 624 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 863 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 743 361 zł w 2023 roku.
• 58 412 319 zł w 2022 roku.
• 41 753 975 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epp wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 073 271
zł.
Koszty operacyjne Epp wyniosły 68 770 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 178 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 073 271 zł w 2023 roku
• 5 754 759 zł w 2022 roku
• 6 419 046 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epp wyniosła 27 442 552 zł.
a
ktywa trwałe to 7 756 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 686 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 442 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 498 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 944 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 442 552 zł w 2023 roku.
• 21 170 791 zł w 2022 roku.
• 21 759 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epp wyniosły 14 944 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 442 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 939 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 944 070 zł w 2023 roku
• 10 823 035 zł w 2022 roku
• 14 397 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epp wykazała przychody na poziomie 80 649 897 zł.
Organizacja zarobiła 4 504 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 354 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 150 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 354 219 zł w 2023 roku
• 928 757 zł w 2022 roku
• 849 540 zł w 2021 roku
Organizacja Epp wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epp N.v.
posiada 2317 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2020 jest
Epp N.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 04.08.2020
był Epp N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.12.2016 do 16.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Echo Polska Properties N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.