Organizacja Bk inwestycje osiągnęła 820 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 820 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 920 zł.
Zysk netto wyniósł 334 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 448 zł w 2024 roku.
• 1 120 241 zł w 2023 roku.
• 671 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 528 zł w 2024 roku.
• 552 294 zł w 2023 roku.
• 233 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bk inwestycje wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Bk inwestycje wynosi 484 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 385 701 zł w
2024 roku.
• 646 154 zł w
2023 roku.
• 306 473 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 675 zł w
2024 roku.
• 742 439 zł w
2023 roku.
• 402 758 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bk inwestycje wynosi 3 021 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 907 zł a 6 063 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 021 985 zł w 2024 roku.
• 3 842 015 zł w 2023 roku.
• 1 854 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bk inwestycje wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 711
zł.
Koszty operacyjne Bk inwestycje wyniosły 434 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 711 zł w 2024 roku
• 88 881 zł w 2023 roku
• 74 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bk inwestycje wyniosła 3 078 203 zł.
a
ktywa trwałe to 3 050 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 078 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 327 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 078 203 zł w 2024 roku.
• 3 168 782 zł w 2023 roku.
• 3 264 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bk inwestycje wyniosły 1 562 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 078 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 327 zł w 2024 roku
• 1 987 434 zł w 2023 roku
• 2 635 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bk inwestycje wykazała przychody na poziomie 820 448 zł.
Organizacja zarobiła 368 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 032 zł w 2024 roku
• 55 194 zł w 2023 roku
• 23 501 zł w 2022 roku
Organizacja Bk inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.