SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄD DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNE Z PROKURENTEM.
Organizacja Inpolbud partner osiągnęła 343 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 201 zł.
Zysk netto wyniósł 4581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 782 zł w 2024 roku.
• 340 558 zł w 2023 roku.
• 400 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4581 zł w 2024 roku.
• 44 986 zł w 2023 roku.
• -16 678 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inpolbud partner wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Inpolbud partner wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5079 zł w
2024 roku.
• 49 715 zł w
2023 roku.
• -16 678 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 487 zł w
2024 roku.
• 71 123 zł w
2023 roku.
• 4730 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inpolbud partner wynosi 666 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 807 zł a 2 236 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 666 785 zł w 2024 roku.
• 822 821 zł w 2023 roku.
• 649 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inpolbud partner wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 394
zł.
Koszty operacyjne Inpolbud partner wyniosły 338 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 394 zł w 2024 roku
• 129 184 zł w 2023 roku
• 217 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inpolbud partner wyniosła 561 310 zł.
a
ktywa trwałe to 3568 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 559 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 310 zł w 2024 roku.
• 569 273 zł w 2023 roku.
• 517 797 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inpolbud partner wyniosły 2278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2278 zł w 2024 roku
• 14 821 zł w 2023 roku
• 8331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inpolbud partner wykazała przychody na poziomie 343 782 zł.
Organizacja zarobiła 5079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 498 zł w 2024 roku
• 4729 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inpolbud partner wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.