Organizacja Lakeford investments osiągnęła 24 472 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 333 593 zł. Pozostałe przychody to 139 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 066 120 zł.
Zysk netto wyniósł 20 267 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 235 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 472 814 zł w 2024 roku.
• 3 277 512 zł w 2023 roku.
• 4 540 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 025 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 267 472 zł w 2024 roku.
• 2 248 484 zł w 2023 roku.
• 4 029 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lakeford investments wynosi 20,53 mln zł.
EBITDA Lakeford investments wynosi 20,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 432 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 526 297 zł w
2024 roku.
• 2 245 114 zł w
2023 roku.
• 4 025 835 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lakeford investments wynosi 153 664 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 709 221 zł a 300 157 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 291 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 664 645 zł w 2024 roku.
• 52 266 498 zł w 2023 roku.
• 58 546 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lakeford investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 910
zł.
Koszty operacyjne Lakeford investments wyniosły 3 807 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 910 zł w 2024 roku
• 40 740 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lakeford investments wyniosła 75 870 939 zł.
a
ktywa trwałe to 69 256 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 614 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 870 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 039 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 188 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 870 939 zł w 2024 roku.
• 54 878 668 zł w 2023 roku.
• 52 578 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lakeford investments wyniosły 831 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 870 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 545 zł w 2024 roku
• 95 263 zł w 2023 roku
• 43 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lakeford investments wykazała przychody na poziomie 24 472 814 zł.
Organizacja zarobiła 20 660 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 393 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 267 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -313 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 393 068 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 964 zł w 2022 roku
Organizacja Lakeford investments wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 120000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2022 jest
Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2021 do 16.02.2022
był Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.09.2015 do 02.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.