SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organizacja Centrum sprzedaży części 24 osiągnęła 11 008 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 008 109 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 763 793 zł.
Zysk netto wyniósł 244 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 008 254 zł w 2023 roku.
• 11 600 987 zł w 2022 roku.
• 6 710 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 316 zł w 2023 roku.
• 114 067 zł w 2022 roku.
• 91 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum sprzedaży części 24 wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Centrum sprzedaży części 24 wynosi 453 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 428 326 zł w
2023 roku.
• 176 999 zł w
2022 roku.
• 167 649 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 613 zł w
2023 roku.
• 225 220 zł w
2022 roku.
• 220 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum sprzedaży części 24 wynosi 9 861 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 545 747 zł a 27 520 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 493 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 861 848 zł w 2023 roku.
• 9 552 768 zł w 2022 roku.
• 6 117 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum sprzedaży części 24 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 191 646
zł.
Koszty operacyjne Centrum sprzedaży części 24 wyniosły 10 579 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
383 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 191 646 zł w 2023 roku
• 3 141 547 zł w 2022 roku
• 2 797 977 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum sprzedaży części 24 wyniosła 6 722 925 zł.
a
ktywa trwałe to 95 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 627 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 722 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 060 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 661 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 722 925 zł w 2023 roku.
• 10 038 917 zł w 2022 roku.
• 8 423 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum sprzedaży części 24 wyniosły 4 661 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 722 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 661 929 zł w 2023 roku
• 8 222 237 zł w 2022 roku
• 6 721 274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum sprzedaży części 24 wykazała przychody na poziomie 11 008 254 zł.
Organizacja zarobiła 283 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 080 zł w 2023 roku
• 5177 zł w 2022 roku
• 29 914 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum sprzedaży części 24 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Adam
posiada 855 udziałów, które stanowią 75% firmy.