SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Avocado property osiągnęła 564 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 554 zł.
Zysk netto wyniósł 328 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 092 zł w 2023 roku.
• 361 599 zł w 2022 roku.
• 324 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 538 zł w 2023 roku.
• 154 794 zł w 2022 roku.
• 76 823 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avocado property wynosi 467 tys. zł.
EBITDA Avocado property wynosi 507 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 188 zł w
2023 roku.
• 222 221 zł w
2022 roku.
• 113 440 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 506 907 zł w
2023 roku.
• 263 662 zł w
2022 roku.
• 153 159 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avocado property wynosi 2 254 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
564 360 zł a 4 599 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 254 575 zł w 2023 roku.
• 1 178 197 zł w 2022 roku.
• 725 768 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avocado property wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 371
zł.
Koszty operacyjne Avocado property wyniosły 96 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 371 zł w 2023 roku
• 16 234 zł w 2022 roku
• 52 219 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avocado property wyniosła 3 499 332 zł.
a
ktywa trwałe to 3 488 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 499 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 752 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 746 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 499 332 zł w 2023 roku.
• 3 539 998 zł w 2022 roku.
• 3 597 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avocado property wyniosły 2 746 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 499 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -195 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 746 852 zł w 2023 roku
• 3 116 057 zł w 2022 roku
• 3 328 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avocado property wykazała przychody na poziomie 564 092 zł.
Organizacja zarobiła 365 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 498 zł w 2023 roku
• 16 301 zł w 2022 roku
• 8470 zł w 2021 roku
Organizacja Avocado property wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Padarz Mariusz
posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest
Padarz Mariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2013 do 30.11.2018
był Padarz Mariusz
kontrolując 100% udziałów.