SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE;DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH LUB OKREŚLONEGO RODZAJU ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA(LUB PEŁNOMOCNIKÓW) DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA
Organizacja Risk management services osiągnęła 29 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 004 zł. Pozostałe przychody to 17 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5884 zł.
Zysk netto wyniósł 17 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 937 zł w 2024 roku.
• 42 252 zł w 2023 roku.
• 107 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 888 zł w 2024 roku.
• 23 768 zł w 2023 roku.
• 55 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Risk management services wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Risk management services wynosi 0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 369 zł w
2024 roku.
• -6484 zł w
2023 roku.
• 3046 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 zł w
2024 roku.
• -6484 zł w
2023 roku.
• 3046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Risk management services wynosi 129 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 773 zł a 250 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 284 zł w 2024 roku.
• 189 349 zł w 2023 roku.
• 342 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk management services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Risk management services wyniosły 11 635
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7606 zł w 2023 roku
• 45 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Risk management services wyniosła 52 230 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 230 zł w 2024 roku.
• 96 655 zł w 2023 roku.
• 74 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36047.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44765 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Risk management services wyniosły 1866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1866 zł w 2024 roku
• 8509 zł w 2023 roku
• 9715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Risk management services wykazała przychody na poziomie 29 937 zł.
Organizacja zarobiła 17 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 309 zł w 2022 roku
Organizacja Risk management services wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dmowska Hanna
posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.