Realizacja kompleksów mieszkaniowych, biurowych i hoteli
Nadzór inwestorski oraz koordynacja procesu budowlanego
Wysoka jakość materiałów i standardów realizacji
Partnerskie podejście do inwestorów i podwykonawców
Holding Budowlano Inwestycyjny Sp. z o.o. to firma zajmująca się generalnym wykonawstwem obiektów budowlanych, oferująca kompleksowe usługi z zakresu budownictwa kubaturowego. Specjalizuje się w realizacji różnorodnych inwestycji, w tym kompleksów mieszkaniowych, budynków biurowych, hoteli oraz obiektów użyteczności publicznej. Dzięki zintegrowanej strukturze przedsiębiorstwo jest w stanie zarządzać całym procesem inwestycyjnym - od analizy potrzeb klienta, przez nadzór budowlany, aż po oddanie gotowego obiektu. Firma kładzie duży nacisk na jakość realizacji, stosując materiały wysokiej klasy oraz bazując na doświadczeniu swojego zespołu inżynierów. HBI wyróżnia się partnerskim podejściem do wszystkich uczestników procesu budowlanego, co pozytywnie wpływa na współpracę z inwestorami, podwykonawcami oraz dostawcami. Zrealizowane projekty takie jak osiedle domów szeregowych 'ORGANIQ' czy 'MIO' dopełniają portfolio firmy, potwierdzając jej obecność i profesjonalizm na rynku budowlanym w Gdańsku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holding budowlano inwestycyjny osiągnęła 6 329 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 491 093 zł. Pozostałe przychody to 838 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 744 318 zł.
Strata netto wyniosła 253 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 946 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 329 735 zł w 2023 roku.
• 16 734 045 zł w 2022 roku.
• 1 848 327 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 225 zł w 2023 roku.
• 3 895 551 zł w 2022 roku.
• -128 270 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holding budowlano inwestycyjny wynosi -267 tys. zł.
EBITDA Holding budowlano inwestycyjny wynosi -267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -267 421 zł w
2023 roku.
• 5 015 609 zł w
2022 roku.
• -305 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -267 421 zł w
2023 roku.
• 5 052 909 zł w
2022 roku.
• -305 313 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holding budowlano inwestycyjny wynosi 9 906 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 331 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 906 984 zł w 2023 roku.
• 32 615 315 zł w 2022 roku.
• 4 093 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holding budowlano inwestycyjny wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 970
zł.
Koszty operacyjne Holding budowlano inwestycyjny wyniosły 5 758 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 970 zł w 2023 roku
• 275 415 zł w 2022 roku
• 237 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holding budowlano inwestycyjny wyniosła 24 231 127 zł.
a
ktywa trwałe to 14 284 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 947 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 231 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 582 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 648 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 985 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 231 127 zł w 2023 roku.
• 20 292 553 zł w 2022 roku.
• 8 358 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holding budowlano inwestycyjny wyniosły 16 648 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 231 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 773 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 648 245 zł w 2023 roku
• 12 456 446 zł w 2022 roku
• 4 543 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holding budowlano inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 6 329 735 zł.
Organizacja zarobiła 11 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -253 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,325% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 606 zł w 2023 roku
• 1 153 954 zł w 2022 roku
• 7719 zł w 2021 roku
Organizacja Holding budowlano inwestycyjny wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.