Organizacja Proxima center osiągnęła 974 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 859 400 zł. Pozostałe przychody to 115 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły -19 824 zł.
Zysk netto wyniósł 879 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 974 560 zł w 2024 roku.
• 929 721 zł w 2023 roku.
• 331 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 224 zł w 2024 roku.
• 834 916 zł w 2023 roku.
• 280 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proxima center wynosi 819 tys. zł.
EBITDA Proxima center wynosi 819 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 819 103 zł w
2024 roku.
• 823 120 zł w
2023 roku.
• 288 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 819 103 zł w
2024 roku.
• 823 120 zł w
2023 roku.
• 288 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proxima center wynosi 7 137 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 461 840 zł a 15 844 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 137 485 zł w 2024 roku.
• 6 270 942 zł w 2023 roku.
• 3 026 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proxima center wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,468% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proxima center wyniosły 40 297
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proxima center wyniosła 4 016 215 zł.
a
ktywa trwałe to 1 661 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 354 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 016 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 961 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 016 215 zł w 2024 roku.
• 3 156 033 zł w 2023 roku.
• 2 268 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proxima center wyniosły 55 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 016 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -689 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 039 zł w 2024 roku
• 74 081 zł w 2023 roku
• 21 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proxima center wykazała przychody na poziomie 974 560 zł.
Organizacja zarobiła 934 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 039 zł w 2024 roku
• 58 457 zł w 2023 roku
• 21 104 zł w 2022 roku
Organizacja Proxima center wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki