Organizacja Intro investment osiągnęła 4 631 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 631 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 756 424 zł.
Strata netto wyniosła 4 125 131 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -893 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 631 293 zł w 2019 roku.
• 6 372 400 zł w 2018 roku.
• 6 418 651 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -328 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 125 131 zł w 2019 roku.
• -2 785 962 zł w 2018 roku.
• -3 468 308 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intro investment wynosi -3,54 mln zł.
EBITDA Intro investment wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 539 226 zł w
2019 roku.
• -1 882 293 zł w
2018 roku.
• -2 531 043 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
738 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 691 825 zł w
2019 roku.
• 4 533 035 zł w
2018 roku.
• 4 169 730 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intro investment wynosi 10 116 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 488 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 918 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 116 712 zł w 2019 roku.
• 4 248 266 zł w 2018 roku.
• 4 279 100 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intro investment wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,887% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2019 roku.
• 0,62% w 2018 roku.
• 0,27% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Intro investment wyniosły 8 170 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2019 roku
• 30 000 zł w 2018 roku
• 30 000 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intro investment wyniosła 68 823 197 zł.
a
ktywa trwałe to 68 508 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 823 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 372 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 450 953 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 254 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 823 197 zł w 2019 roku.
• 76 647 303 zł w 2018 roku.
• 85 332 146 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -507.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intro investment wyniosły 59 450 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 823 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 119 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 450 953 zł w 2019 roku
• 79 790 297 zł w 2018 roku
• 85 689 177 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2019 roku
• 104% w 2018 roku
• 100% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intro investment wykazała przychody na poziomie 4 631 293 zł.
Organizacja zarobiła -3 762 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 125 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 692 zł w 2019 roku
• 614 593 zł w 2018 roku
• 578 304 zł w 2017 roku
Organizacja Intro investment wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stalma
posiada 241700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2020 jest
Stalma
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2020 do 02.12.2020
była Stalma
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.05.2016 do 20.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Kuśmierczuk Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.