SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Olewnik partner osiągnęła 49 508 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 507 030 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 583 386 zł.
Strata netto wyniosła 76 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 458 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 508 431 zł w 2022 roku.
• 38 788 227 zł w 2021 roku.
• 39 933 718 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 356 zł w 2022 roku.
• -223 870 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olewnik partner wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Olewnik partner wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 900 zł w
2022 roku.
• -223 512 zł w
2021 roku.
• 453 966 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 097 zł w
2022 roku.
• 32 986 zł w
2021 roku.
• 794 309 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olewnik partner wynosi 33 005 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 771 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 639 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 005 621 zł w 2022 roku.
• 25 858 818 zł w 2021 roku.
• 28 771 224 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olewnik partner wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 712 239
zł.
Koszty operacyjne Olewnik partner wyniosły 49 547 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
507 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 712 239 zł w 2022 roku
• 7 143 067 zł w 2021 roku
• 7 196 678 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olewnik partner wyniosła 4 394 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 383 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 010 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 394 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -863 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 257 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 394 793 zł w 2022 roku.
• 2 451 788 zł w 2021 roku.
• 2 864 994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olewnik partner wyniosły 5 257 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 394 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 257 852 zł w 2022 roku
• 3 238 491 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olewnik partner wykazała przychody na poziomie 49 508 431 zł.
Organizacja zarobiła -42 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -82% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 295 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 63 948 zł w 2020 roku
Organizacja Olewnik partner wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.