Organizacja Batory investments osiągnęła 2 934 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 404 zł. Pozostałe przychody to 2 048 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 972 zł.
Zysk netto wyniósł 494 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 934 764 zł w 2023 roku.
• 4 444 692 zł w 2022 roku.
• 2 355 714 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 432 zł w 2023 roku.
• 2 288 290 zł w 2022 roku.
• 980 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Batory investments wynosi -809 tys. zł.
EBITDA Batory investments wynosi -504 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -809 261 zł w
2023 roku.
• -1 041 529 zł w
2022 roku.
• -746 032 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -503 739 zł w
2023 roku.
• -697 166 zł w
2022 roku.
• -387 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Batory investments wynosi 42 774 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 402 146 zł a 207 149 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 774 842 zł w 2023 roku.
• 50 586 070 zł w 2022 roku.
• 42 244 556 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Batory investments wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 488
zł.
Koszty operacyjne Batory investments wyniosły 1 695 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 488 zł w 2023 roku
• 266 164 zł w 2022 roku
• 240 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Batory investments wyniosła 51 897 973 zł.
a
ktywa trwałe to 34 956 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 941 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 897 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 787 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 196 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 897 973 zł w 2023 roku.
• 51 593 072 zł w 2022 roku.
• 49 121 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Batory investments wyniosły 110 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 897 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 500 zł w 2023 roku
• 300 031 zł w 2022 roku
• 116 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Batory investments wykazała przychody na poziomie 2 934 764 zł.
Organizacja zarobiła 618 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 548 zł w 2023 roku
• 207 425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Batory investments wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.