Organizacja B.b.k. polska osiągnęła 41 276 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 224 029 zł. Pozostałe przychody to 52 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 069 865 zł.
Zysk netto wyniósł 7 154 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 326 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 276 178 zł w 2023 roku.
• 37 075 355 zł w 2022 roku.
• 31 065 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 526 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 154 164 zł w 2023 roku.
• 7 209 358 zł w 2022 roku.
• 2 614 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B.b.k. polska wynosi 8,17 mln zł.
EBITDA B.b.k. polska wynosi 8,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
575 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 166 431 zł w
2023 roku.
• 7 267 474 zł w
2022 roku.
• 3 272 446 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
579 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 316 094 zł w
2023 roku.
• 7 355 265 zł w
2022 roku.
• 3 364 800 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B.b.k. polska wynosi 78 422 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 288 840 zł a 118 873 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 147 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 422 947 zł w 2023 roku.
• 72 127 550 zł w 2022 roku.
• 45 042 325 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B.b.k. polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 501 753
zł.
Koszty operacyjne B.b.k. polska wyniosły 33 057 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 501 753 zł w 2023 roku
• 2 174 316 zł w 2022 roku
• 2 196 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B.b.k. polska wyniosła 34 034 758 zł.
a
ktywa trwałe to 6 299 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 735 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 034 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 718 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 316 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 500 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 034 758 zł w 2023 roku.
• 27 064 799 zł w 2022 roku.
• 22 377 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B.b.k. polska wyniosły 4 316 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 034 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 316 305 zł w 2023 roku
• 2 300 510 zł w 2022 roku
• 3 878 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B.b.k. polska wykazała przychody na poziomie 41 276 178 zł.
Organizacja zarobiła 7 617 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 154 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 462 888 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 623 039 zł w 2021 roku
Organizacja B.b.k. polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cabała Wojciech
posiada 2400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gołdyn Łukasz
posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest
Cabała Wojciech
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2017 do 22.03.2018
był Cabała Wojciech
kontrolując 73% udziałów.
W okresie od 18.09.2015 do 05.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Cabała Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.