SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE PRZY ZACIĄGANIU I UDZIELANIU POŻYCZEK, ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 200 000,00 ( DWIEŚCIE TYSIĘCY ) ZŁOTYCH ORAZ USTANAWIANIE ZABEZPIECZEŃ HIPOTEKĄ OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE 2 ( DWAJ ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Developerskie biuro nieruchomości anibax osiągnęła 532 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 532 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 983 zł.
Zysk netto wyniósł 45 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 947 zł w 2023 roku.
• 432 831 zł w 2022 roku.
• 374 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 964 zł w 2023 roku.
• 32 062 zł w 2022 roku.
• 8920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Developerskie biuro nieruchomości anibax wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Developerskie biuro nieruchomości anibax wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 843 zł w
2023 roku.
• 40 743 zł w
2022 roku.
• 16 083 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 333 zł w
2023 roku.
• 79 592 zł w
2022 roku.
• 54 932 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Developerskie biuro nieruchomości anibax wynosi 1 409 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 644 zł a 4 642 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 409 601 zł w 2023 roku.
• 1 252 774 zł w 2022 roku.
• 1 097 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developerskie biuro nieruchomości anibax wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 356
zł.
Koszty operacyjne Developerskie biuro nieruchomości anibax wyniosły 470 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 356 zł w 2023 roku
• 118 327 zł w 2022 roku
• 126 127 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Developerskie biuro nieruchomości anibax wyniosła 2 407 119 zł.
a
ktywa trwałe to 1 911 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 407 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 160 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 246 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 407 119 zł w 2023 roku.
• 2 396 963 zł w 2022 roku.
• 2 381 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Developerskie biuro nieruchomości anibax wyniosły 1 246 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 407 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 246 525 zł w 2023 roku
• 1 282 334 zł w 2022 roku
• 1 298 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Developerskie biuro nieruchomości anibax wykazała przychody na poziomie 532 947 zł.
Organizacja zarobiła 58 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 560 zł w 2023 roku
• 4336 zł w 2022 roku
• 2823 zł w 2021 roku
Organizacja Developerskie biuro nieruchomości anibax wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.